商务合作
商用空间

01

历史展区

参观
历史长廊由三大部分五个篇章组成,以朝阳历史年谱为时间轴,集中展示了朝阳历史的演变过程和发展沿革,同时伴随展出的还有在朝阳出土的具有代表性的历史文物。
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02

发展成就展区

参观
发展成就展区以展示朝阳区发展成就为主题,共分为八个篇章,分别从城市规划、产业发展、文化提升等方面,对朝阳区建区以来至“十二五”规划末期的光辉发展历程和所取得的发展成就进行集中展示。同时此展区内的 “朝阳荣誉室”展出了自1958年建区以来,所获得的诸多奖项中的部分重要奖项。
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03

未来空间

参观
未来空间展区以展示朝阳区“十三五”规划内容为主,在运用传统手段——物理沙盘展示重点功能区规划之外,在展区内运用通过体验式的互动展项和新技术、设备例如虚拟现实、裸眼3D、大数据等技术,配合LED屏、触摸屏、背投等设备,使参观者能够直观了解朝阳区“十三五”发展新思路、总体布局以及重点功能区概况及规划。同时展区增加了很多规划科普知识内容,让来到规划馆的公众能更好与城市对话,感受城市规划发展之美。未来,整个展区将借助大数据及互联网+等技术,在有限的展示空间,使规划和未来达到无限的延展,囊括更多的城市规划信息。
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04

数字沙盘

参观
数字沙盘是一款基于数字城市理念的创意产品,其展示过程由动态的数字影像完成。数字沙盘通过遥感、地理信息系统、三维仿真技术等高新技术建立起一个可交互操作的实时虚拟现实环境,具备动态演示、实时更新和快速查询等功能,涵盖城市基础地理空间信息、城市规划信息资源等信息,满足数字城市展示服务与城市规划决策支持,是向公众展示规划成果、发展成就的窗口,也是传播发展理念、进行招商引资的平台。未来,数字沙盘将与物联网和移动互联网结合起来,成为运营智慧城市的有力抓手。
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05

3D剧场

参观
3D剧场拥有205个座位,是向来馆参观者播放有关朝阳宣传影片的主要场所,同时也是馆内举办有关3D类技术活动、发布会、论坛、演讲等活动的主要场所,空间配备的影院播放系统为4K高清3D播放系统,可满足影院级的观影体验。
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06

4D影院

参观
4D影院拥有30个座位,通过先进的立体播放技术,可以使参观者欣赏朝阳区未来发展规划的4D影片,体验“未来朝阳”的畅想之旅。同时此场所也是馆内开展青少年科普教育的重要场所。
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07

T-SPACE

商务
T空间位于场馆中部,呈英文大写字母“T”型,总面积达2000平方米,红毯长度为127米,是目前最大的室内自然T型空间,可同时容纳300人至500人,适合举办新品发布、电影首映发布、新车发布、时尚走秀及装置艺术和雕塑展览等活动。
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08

2号馆

参观
二号馆位于场馆南侧,长78米,宽24米,通高10米,最低高度8.5米,可用面积达1800多平方米,可同时容纳300人至500人,独特的空间优势适合举办临时性展览、主题文化活动、大型会议、各类新品发布及时装走秀类活动。
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09

水云间

参观
水云间位于场馆三层,总面积400平方米,可同时容纳100人至200人,配有电梯,可从独立通道由一层直达,另周边工作间、门厅、序厅、四层休息厅及空中花园等配套空间,适合举办会议、论坛及小型商务活动。
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10

空中花园

商务
空中花园位于场馆三层外侧,为水云间配套户外活动场所,总面积达1400平方米,全部铺设人造草坪,环境幽静,最多可同时容纳200人,可配合水云间共同使用,亦可独立使用,适合举办小型商务酒会。
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参观指南

预约方式

1、本馆开放时间:每周一至周日9:30-16:30。每周一、周二、周三、周四、周五为团体接待日,每周六、周日为公众接待日。
2、我馆向团体游客免费提供讲解服务,如需讲解,请提前预约。
3、团体参观预约:本馆使用电话预约系统(010-65851500),参观人数规定在10人以上,若人数少于10人请您选择在我馆公众接待日时参观,电话预约成功后,请您当日携带单位信函前来参观,请按规定准时参观,逾期作废,谢谢合作!
4、公众参观:无须预约,请凭借有效证件(身份证、军官证、护照证明个人身份的证件)前来我馆参观。

注意事项

1、至少需提前三个工作日预约,不能预约当日参观。
2、团体参观预约时需要登记单位名称、预约人姓名、领队身份证号、参观日 期、联系方式、参观人数等信息。
3、如遇重要会议、大型活动等特殊情况,我馆需临时关闭,详情将在馆内提前公示,请您来访前电话垂询。
4、参观人员应自觉遵守观展秩序,服从馆内工作人员现场引导。遇到紧急突发情况,应听从馆内工作人员指挥,迅速有序退场。
5、老年体弱的参观者需有人陪伴照顾,儿童进馆需家长照看,以确保安全。
6、参观时请您不要大声喧哗,自觉遵守馆内警示和敬告,请勿触摸展品,请勿攀爬、躺、卧、踩踏布展设施,严禁向模型区投掷任何物品和杂物。
7、参观人员应自觉保持环境卫生,严禁在馆内吃零食和丢弃杂物。
8、严禁携带易燃、易爆、管制械具危险品入馆。
9、严禁在馆内吸烟,严禁携宠物入馆。
10、违反上述规定损坏物品等行为给予赔偿。

联系电话

咨询电话 (86)10-65851500
商务洽谈 (86)10-65918356

场馆地址

东临东四环,位于朝阳公园东五门北侧。
公交车站:大山庄  公交车辆:740、753、976、988、657、628、特9、运通111等。
自驾车辆:沿东四环辅路至双新桥,于朝阳公园东5门北侧停车场处。
步行路线:从停车场大门处进入,沿指示路标向西直行200米到达本馆西门。于换票处换票后,自本馆西门进入参观。
地铁路线:乘地铁14号线至东风北桥(地铁站)C1口出,南行1.4公里到达朝阳公园东5门内朝阳规划艺术馆。


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北京市朝阳区规划艺术馆2018年度部门决算公开通知

2019-08-30 09:13:19

北京市朝阳区规划艺术馆2018年度部门决算


 

   

第一部分 2018年度部门决算报表

   一、2018年度收入支出决算总表

   二、2018年度收入决算表

   三、2018年度支出决算表

   四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

   五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

   七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

   八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表

第二部分 2018年度部门决算说明

第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

第一部分2018年度部门决算报表

决算报表详见附件

北京市朝阳区规划艺术馆2018年度部门决算.pdf




 

第二部分 2018年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门职责

负责本区建设成就的展示;负责协助相关部门开展重点建设项目公示和意见征集工作;负责为本区学习教育活动提供场所;负责组织相关的艺术交流和文化创意活动。

(二)部门决算单位构成

本部门北京市朝阳区规划艺术馆无二级预算单位。


二、2018年收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2,286.597063万元,其中:本年收入2,286.597063万元,用事业基金弥补收支差额0.000000万元,年初结转和结余0.000000万元。在本年收入中,财政拨款收入1,260.703020万元,占收入合计的55.13%;上级补助收入 0.000000万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.000000万元,占收入合计的 0.00%;附属单位上缴收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;其他收入1,025.894043万元,占收入合计的44.87%

2018年度本年支出合计2,062.262984万元,其中:基本支出1,273.959984万元,占支出合计的61.77%;项目支出 788.303000万元,占支出合计的38.23%; 上缴上级支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.000000万元,占支出合计的 0.00%;对附属单位补助支出0.000000万元,占支出合计的0.00%

2018年结余分配224.264264万元,年末结转和结余0.069815万元。

2017年同期对比,本年收入减少958.826572万元,减幅29.54%,本年支出减少1,511.188633万元,减42.29%

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,260.633205万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出236.158800万元,占本年财政拨款支出18.73%;社会保障和就业支出70.168000万元,占本年财政拨款支出5.57%;医疗卫生与计划生育支出7.356938万元,占本年财政拨款支出0.58%;城乡社区支出946.949467万元,占本年财政拨款支出75.12%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1 “一般公共服务支出”(类)2018年度决算236.158800万元,比2018年年初预算持平。其中:

  “其他一般公共服务支出”(款)2018年度决算236.158800万元,比2018年年初预算持平。主要用于场馆维修、租赁、公益文化活动、宣传费等

2“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算70.168000万元,比 2018年年初预算增加54.788000万元,增长356.23%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2018年度决算16.290000万元,比2018年年初预算增加0.910000万元,增长5.92%。主要用于根据北京市统一政策发放退休人员采暖、物业补贴。

   “其他社会保障和就业支出”(款)2018年度决算53.878000万元,比2018年年初预算持平。主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金,公益文化活动品牌策划费。

3“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算 7.356938万元,比2018年年初预算减少2.323062万元,下 24.00%。其中:

   “行政事业单位医疗”(款)2018年度决算7.356938万元,比2018年年初预算减 2.323062万元,下降24.00%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险

4“城乡社区支出”(类)2018年度决算 946.949467万元,比2018年年初预算增加151.178267万元,增长19.00%。其中:

 “城乡社区管理事务”(款)2018年度决算946.949467万元,比2018年年初预算增加151.178267万元,增长19.00%。主要用于场馆水电、燃气、物业、按照北京市统一政策发放的职工工资等。

 

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。


五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出472.330205万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等 支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对 个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。 4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2018年度其他重要事项的情况说明


 一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三 公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属0个行政单位、 0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2018“三公”经费财政拨款决算数1.900000万元,比2018“三公”经费财政拨款预算2.080000万元减 0.180000万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元,与2018年预算下达数0.000000万元持平。

  2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元,比2018年年初预算数0.120000万元减少0.120000万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数1.900000万元,比2018年年初预算数1.960000万元减少0.060000万元。其中,公务用车购置费2018年决算数0.000000万元,比2018年年初预算数持平。2018年购置(更新)0辆,车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数1.900000万元,比2018年年初预算数1.960000万元减少0.060000万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2018年公务用车保有量1辆,车均运行维护费1.900000万元。

二、机关运行经费支出情况

2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,合计0.000000万元。

三、政府采购支出情况

2018 年北京市朝阳区规划艺术馆政府采购支出总额138.302390万元,其中:政府采购货物支出0.688000万元,政府采购工程支出0.000000万元,政府采购服务支出137.614390万元。

四、国有资产占用情况

固定资产总额1,847.697958万元,其中:汽车1辆,12.736400万元;单价在50万元以上的通用设备2台(套),614.392000万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.000000万元。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2018年度无国有资本经营预算财政拨款收支

六、绩效评价情况

本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理,对项目执行进行有效控制, 确保项目资金的使用效益。

七、政府购买服务财政拨款说明

2018年本部门涉及政府购买服务项目0个,决算金额0.000000万元。

八、专业名词解释

 1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发 展目标所发生的支出。


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